4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
16
Data de Lançamento: 06/07/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
4,13
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/002-2015
4,13
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA ESTA |
SECRETARIA - CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4,13
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
5,18
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
54/002-2015
5,18
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
5,18
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
12,00
413
166/005-2015
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO CEO - REF. A JUNHO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
12,00
SV
1,0000
12,00
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
100.000,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/006-2015
24.137,93
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
35.000,00
%
1,4500
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,39
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - 10ª |
MEDIÇÃO (PARCIAL) PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
38.411,52
%
2,2800
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
257,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
257,30
MÊS
0,8400
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
57,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/004-2015
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
57,05
MÊS
0,3600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
176,15
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
176,15
MÊS
0,5800
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/006-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
2.004,42
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/005-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
2.004,42
SV
0,1300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
208,52
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
207,92
MÊS
0,6800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
0,60
MÊS
0,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
459,67
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
274,86
MÊS
0,9000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
126,12
MÊS
0,8000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
58,69
MÊS
0,7500
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/006-2015
7.570,20
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/006-2015
1.195,30
1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS |
1.195,30
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/006-2015
7.171,76
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.171,76
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
16
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
1.832,18
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
522/000-2015
1.832,18
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 709 - R$ 104.685,89
1.832,18
1,0000
575,97
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/021-2015
575,97
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
575,97
1,0000
157,28
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/037-2015
157,28
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
157,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
524,84
636
877/038-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
524,84
1,0000
524,84
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
81,12
636
877/039-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
81,12
1,0000
81,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
977,81
636
879/008-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
977,81
1,0000
977,81
-291,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
939/000-2015
291,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO |
291,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-291,92
-291,92
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
939/000-2015 - 01
-291,92
1 - Anulação da Nota nº 939/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-291,92
1,0000
-687,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
940/000-2015
687,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO |
687,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-687,97
-687,97
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
940/000-2015 - 01
-687,97
1 - Anulação da Nota nº 940/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-687,97
1,0000
-154,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
947/000-2015
154,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
MANUT.FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO |
154,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
12,24
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/004-2015
12,24
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
12,24
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
29,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/005-2015
29,60
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
29,60
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
11,71
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/005-2015
11,71
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
11,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
62,21
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/006-2015
62,21
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA |
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
62,21
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
16
1.399,10
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.399,10
SV
823,0000
632,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
632,40
SV
372,0000
37,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
37,60
SV
22,1200
17,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
17,00
SV
10,0000
134,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
134,30
SV
79,0000
34,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
34,00
SV
20,0000
30,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/005-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
30,40
SV
17,8800
81,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/004-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF
81,60
SV
48,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
7.200,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
278
1305/000-2015
464,29
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9459
464,29
SV
1,0000
464,29
2 - SEGURO PARA O VEICULO GM S10 AMBULANCIA ANO/MODELO 2003/2004 PLACA CMW 1240
464,29
SV
1,0000
766,07
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9451
766,07
SV
1,0000
766,07
4 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRV 5834
766,07
SV
1,0000
766,07
5 - SEGURO PARA O VEICULO CITROEN/JUMPER - MARIMAR ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FRE 9427
766,07
SV
1,0000
673,21
6 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO MC RONTAAMB ANO/MODELO 2011/2012 PLACA DJM 1619
673,21
SV
1,0000
775,31
7 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2 ANO/MODELO 2014/2015 PLACA FQS 3985
775,31
SV
1,0000
775,31
8 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2 ANO/MODELO 2014/2015 PLACA FSL 5328
775,31
SV
1,0000
775,31
9 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT/M REVESCAP L3H2 ANO/MODELO 2014/2015 PLACA FQX 8103
775,31
SV
1,0000
974,07
10 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DUCATO - MINIBUS ANO/MODELO 2011/2012 PLACA DJL 4569 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 |
CEF - SAÚDE |
974,07
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
4.464,19
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
1335/000-2015
384,22
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTG 7289
384,22
SV
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO FORD F400 G ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
870,00
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
2.437,37
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
180
1336/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
16
807,28
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW 13180 CNM - BASCULANTE ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9465
807,28
SV
1,0000
760,71
2 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1317 E - BASCULANTE ANO/MODELO 2011/2011 PLACA DBA |
9497 |
760,71
SV
1,0000
869,38
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD CARGO 1119 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTJ 9789 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
869,38
SV
1,0000
0,00
399/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
-3,63
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
1404/000-2015 - 01
-3,63
1 - Anulação da Nota nº 1404/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
-5,43
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/000-2015 - 01
-5,43
1 - Anulação da Nota nº 1405/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,43
1,0000
0,00
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
-4,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
1407/000-2015 - 01
-4,58
1 - Anulação da Nota nº 1407/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4,58
1,0000
0,00
404/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
-23,57
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
1409/000-2015 - 01
-23,57
1 - Anulação da Nota nº 1409/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-23,57
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
-1,86
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/000-2015 - 01
-1,86
1 - Anulação da Nota nº 1414/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1,86
1,0000
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
-4,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/000-2015 - 01
-4,12
1 - Anulação da Nota nº 1415/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4,12
1,0000
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
-4,88
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/000-2015 - 01
-4,88
1 - Anulação da Nota nº 1416/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4,88
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
-5,24
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/000-2015 - 01
-5,24
1 - Anulação da Nota nº 1419/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,24
1,0000
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
-5,93
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/000-2015 - 01
-5,93
1 - Anulação da Nota nº 1420/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
-6,97
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/000-2015 - 01
-6,97
1 - Anulação da Nota nº 1423/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6,97
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
-0,83
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/000-2015 - 01
-0,83
1 - Anulação da Nota nº 1424/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,83
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
-2,23
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/000-2015 - 01
-2,23
1 - Anulação da Nota nº 1426/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/005-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/005-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/005-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/004-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
16
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/005-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
1.745,00
413
1685/005-2015
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
988,00
SV
38,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
7,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
646,00
SV
76,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/15 - |
C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
104,00
SV
13,0000
8,00
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
2.402,77
50
1715/001-2015
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições
2.402,77
SV
0,8000
3.000,00
-82.704,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015
82.704,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
82.704,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-82.704,90
-82.704,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015 - 01
-82.704,90
1 - Anulação da Nota nº 1992/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-82.704,90
1,0000
-58.825,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015
58.825,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
58.825,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-58.825,38
-58.825,38
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015 - 01
-58.825,38
1 - Anulação da Nota nº 1995/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-58.825,38
1,0000
-356,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015
356,14
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
356,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-356,14
-356,14
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015 - 01
-356,14
1 - Anulação da Nota nº 2288/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-356,14
1,0000
-840,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015
840,51
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
840,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-840,51
-840,51
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015 - 01
-840,51
1 - Anulação da Nota nº 2289/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-840,51
1,0000
-193,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
2290/000-2015
193,51
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
193,51
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
5.375,10
411
2776/006-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
5.375,10
UN
437,0000
12,30
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.542,40
431
2906/004-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.542,40
UN
328,0000
10,80
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.159,70
433
2907/005-2015
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
356,70
SV
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
39,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
16
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
40,63
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/002-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
31,56
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
31,56
MÊS
0,1000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
68,55
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/002-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
68,55
MÊS
0,8700
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
315,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/002-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
315,00
MÊS
4,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
157,50
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/002-2015
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/027-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,3700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.935,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/028-2015
1.755,04
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.935,99
%
1,1000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/029-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
322,66
%
0,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
64
3399/036-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - Dispensa de Licitação nº 010/2015: Contratação de empresa |
especializada em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato |
de Contrato e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
967,99
%
0,5500
1.755,00
-81.965,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015
81.977,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
81.977,89
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
16
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-81.965,31
-81.965,31
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015 - 02
-81.965,31
1 - Anulação da Nota nº 3738/0-2015 Motivo: aplicação incorreta
-81.965,31
1,0000
-59.950,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
3741/000-2015
59.950,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
59.950,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-59.950,52
-59.950,52
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
3741/000-2015 - 01
-59.950,52
1 - Anulação da Nota nº 3741/0-2015 Motivo: aplicação incorreta
-59.950,52
1,0000
-220,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015
220,40
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
INFANTIL 60% |
220,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-220,40
-220,40
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015 - 01
-220,40
1 - Anulação da Nota nº 3831/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-220,40
1,0000
-1.665,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015
1.665,77
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. |
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% |
1.665,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-1.665,77
-1.665,77
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015 - 01
-1.665,77
1 - Anulação da Nota nº 3833/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-1.665,77
1,0000
-242,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
3834/000-2015
242,59
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
FUNDAMENTAL 40% |
242,59
1,0000
0,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
104.685,89
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
0,00
124
3964/002-2015
17.969,36
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
104.685,89
%
5,8300
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
19.130,35
413
3965/004-2015
1 - EXAME DE CALCIO
84,24
SV
52,0000
1,62
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,64
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.206,90
SV
745,0000
1,62
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.790,53
SV
773,0000
3,61
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
532,80
SV
370,0000
1,44
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
147,84
SV
48,0000
3,08
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.875,25
SV
577,0000
3,25
8 - EXAME DE ACIDO URICO
588,06
SV
363,0000
1,62
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,63
SV
7,0000
3,09
10 - EXAME DE CREATININA
871,56
SV
538,0000
1,62
11 - EXAME DE TGO
598,40
SV
340,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
598,40
SV
340,0000
1,76
13 - EXAME DE UREIA
774,36
SV
478,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
353,16
SV
218,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
84,24
SV
52,0000
1,62
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.007,30
SV
574,0000
13,95
18 - EXAME DE BETA HCG
129,36
SV
22,0000
5,88
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
16
20 - EXAME DE MAGNESIO
8,85
SV
5,0000
1,77
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
5,08
22 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
2,49
23 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
8,78
24 - EXAME DE UROCULTURA
34,65
SV
7,0000
4,95
25 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
16,30
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
89,90
672
4424/002-2015
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE MÍNIMA 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - PERÍODO DE 12/06 A 11/07 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
-343,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
4535/000-2015
343,75
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
343,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-343,75
-343,75
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
4535/000-2015 - 01
-343,75
1 - Anulação da Nota nº 4535/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-343,75
1,0000
-82.100,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
4627/000-2015
82.100,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
82.100,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-82.100,90
-82.100,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
4627/000-2015 - 01
-82.100,90
1 - Anulação da Nota nº 4627/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-82.100,90
1,0000
-62.109,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
4630/000-2015
62.109,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
62.109,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-62.109,54
-62.109,54
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
4630/000-2015 - 01
-62.109,54
1 - Anulação da Nota nº 4630/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-62.109,54
1,0000
-1.835,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015
1.835,38
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
1.835,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-1.835,38
-1.835,38
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015 - 01
-1.835,38
1 - Anulação da Nota nº 4981/0-2015 Motivo: aplicação incorreta
-1.835,38
1,0000
-168,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4982/000-2015
168,20
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
168,20
1,0000
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
3.687,50
659
5281/002-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
488,90
731
5529/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
488,90
1,0000
488,90
1.530,00
4042/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
0,00
1.530,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
5539/000-2015
1.530,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU - C/C 404-7 CEF |
- MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO |
1.530,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
691,20
431
5738/003-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
691,20
UN
64,0000
10,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
16
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
1.800,00
645
5809/002-2015
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO |
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
1.800,00
SV
1,0000
1.800,00
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.063,50
657
5905/002-2015
1 - MINI PAO DE QUEIJO
679,50
KG
30,0000
22,65
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
384,00
LT
40,0000
9,60
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.208,50
657
5907/002-2015
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
822,50
UN
250,0000
3,29
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
7,72
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
657
5928/002-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
671
5930/002-2015
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
47,00
-83.413,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
5993/000-2015
83.413,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
83.413,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-83.413,18
-83.413,18
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
5993/000-2015 - 01
-83.413,18
1 - Anulação da Nota nº 5993/0-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-83.413,18
1,0000
-63.069,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
5996/000-2015
63.069,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
63.069,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-63.069,42
-63.069,42
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
5996/000-2015 - 01
-63.069,42
1 - Anulação da Nota nº 5996/0-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-63.069,42
1,0000
-353,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
6267/000-2015
353,12
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
353,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-353,12
-353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
6267/000-2015 - 01
-353,12
1 - Anulação da Nota nº 6267/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-353,12
1,0000
-1.292,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
6268/000-2015
1.292,04
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.292,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-1.292,04
-1.292,04
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
6268/000-2015 - 01
-1.292,04
1 - Anulação da Nota nº 6268/0-2015 Motivo: aplicação incorreta.
-1.292,04
1,0000
-119,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
6269/000-2015
119,79
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
119,79
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
3.603,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
6526/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
16
3.603,00
1 - PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
564,00
505
6552/001-2015
1 - PÃO FRANCES LOTE 01 - EMPORIO DOS PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
564,00
UN
752,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
330,00
505
6553/001-2015
1 - PÃO FRANCÊS LOTE 02 - MARCOS ROBERTO - ATENDEIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
330,00
UN
440,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
838,50
505
6555/001-2015
1 - PÃO FRANCES - LOTE 06 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
838,50
UN
1.118,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
615,00
505
6556/001-2015
1 - PÃO FRANCES - LOTE 04 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
615,00
UN
820,0000
0,75
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
896,25
505
6557/001-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05 - PANIFICADORA VITÓRIA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
EDUCAÇÃO |
896,25
UN
1.195,0000
0,75
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
818,55
41
6577/001-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES |
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
818,55
SV
16.371,0000
0,05
351,30
5076/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
147.398.248-09
0,00
288
6628/001-2015
351,30
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO |
NO EXERCÍCIO DO 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
351,30
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
7.416,00
506
6704/001-2015
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE |
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - |
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.416,00
UN
12.360,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
2.726,40
506
6704/002-2015
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE |
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - |
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.726,40
UN
4.544,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
2.748,60
505
6705/001-2015
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEF - |
91,53%, FUND APAE - 2,66%, EJA EMEF - 0,74%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,78%, AEE MUNICIPAL - |
1,92%, INDÍGENAS - 0,71%,, QUILOMBOLAS - 0,20% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.748,60
UN
4.581,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
1.060,80
505
6706/001-2015
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEI - |
96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.060,80
UN
1.768,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
880,20
505
6707/001-2015
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: |
CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
880,20
UN
1.467,0000
0,60
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
4.840,44
506
6708/001-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
2.151,24
KG
197,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
2.689,20
KG
648,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
7.469,28
506
6708/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
16
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398 - 7 BB - EDUCAÇÃO |
7.469,28
KG
684,0000
10,92
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
6.242,92
506
6708/003-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
4.433,52
KG
406,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.809,40
KG
436,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
11.635,88
506
6708/004-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF : 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
11.635,88
506
6708/005-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
4.112,43
505
6709/002-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
2.282,28
KG
209,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEF - 90,80%, FUND. APAE - 2,30%, EJA EMEF - 1,23%, |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,84%, AEE MUNICIPAL - 2,07%, INDIGENAS - 0,88%, QUILOMBOLAS - 0,88% |
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.830,15
KG
441,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
4.117,40
505
6710/001-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
2.839,20
KG
260,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI - 96,14%, EMEI NOSSO NINHO - 3,86% - REC. PRÓPRIO - |
EDUCAÇÃO |
1.278,20
KG
308,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
3.406,05
505
6711/001-2015
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
2.347,80
KG
215,0000
10,92
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: CRECHE - 93,36%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,64% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.058,25
KG
255,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
1.969,02
505
6904/001-2015
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
682,08
KG
84,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
1.286,94
KG
241,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2.303,76
505
6905/001-2015
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
755,16
KG
93,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
1.548,60
KG
290,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
1.985,75
505
6906/001-2015
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
1.985,75
KG
169,0000
11,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
16
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEI - 96,45%, EMEI NOSSO NINHO - 3,55% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
1.656,75
505
6907/001-2015
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - SEGMENTOS: CRECHE - 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,67% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.656,75
KG
141,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
14.687,50
506
6908/001-2015
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO |
ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
14.687,50
KG
1.250,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
3.567,12
506
6909/001-2015
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
3.567,12
506
6909/002-2015
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
6.814,00
506
6909/003-2015
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
3.567,12
KG
668,0000
5,34
2 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE |
FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - |
0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.246,88
KG
446,0000
7,28
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
6.464,30
506
6909/004-2015
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
5.732,72
KG
706,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
731,58
KG
137,0000
5,34
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
3.567,12
506
6909/005-2015
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
5,34
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
11.397,83
433
7336/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
11.397,83
SV
8,2000
1.390,00
315,97
5520/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
7376/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS |
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
315,97
5519/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
0,00
473
7377/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS |
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
315,97
5518/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
7378/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
16
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS |
25 E 26 DE JUNHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h30 DE 25/06, E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
84,52
5511/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
7379/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE" NO CENTRO DE |
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 29/06/2015, |
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5607/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
0,00
466
7399/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, |
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5604/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
7400/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VIA RÁPIDA EMPRESA" NA |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - DIA 18/06/2015, |
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA MS-VISA/2014 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5537/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
7403/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE |
ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
5538/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
7404/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DE |
ORIENTAÇÃO AOS CMAS PARA AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/06/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
5545/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
315,97
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
473
7405/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS |
25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
5544/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
315,97
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
473
7406/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO "I ENCONTRO MP-SP E MEC" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS |
25 E 26 DE JUNHO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 DO DIA 25/06 E RETORNO ÀS 17h00 DO DIA 26/06 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
2,11
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/001-2015
2,11
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
2,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
291,92
291,92
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7515/000-2015
291,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO |
291,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
687,97
687,97
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7516/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
16
687,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - |
MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO |
687,97
1,0000
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
83.046,13
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
7517/000-2015
901,76
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM |
BRASIL - C/C 006.00000227-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
83.046,13
%
92,0900
0,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
7.129,85
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
0,00
123
7518/000-2015
901,76
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO |
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
7.129,85
%
7,9100
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
510,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
0,00
319
7519/000-2015
25,50
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - GOYANA |
CLASSIC - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
510,00
UN
20,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.704,90
82.704,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7520/000-2015
82.704,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
82.704,90
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
1.820,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7521/000-2015
910,00
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura |
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço |
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, |
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22. Armário totalmente confeccionado em chapa de aço carbono |
aprox. 0,75mm (chapa 22) SAE1008, fundo com reforço em ômega para reforço do corpo. O armário deve conter |
4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são |
reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, após o encaixe é possível o travamento das |
prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e |
resistência, o passo de regulagem é de 50mm. As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento |
antiferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi-pó por processo eletrostático nas cores: |
corpo em bege e portas em azul dali ou equivalente. Móvel Certificado pela ABNT com Certificado NBR |
13961/2010. - W3 - AL-403/22 GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.820,00
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
58.825,38
58.825,38
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7522/000-2015
58.825,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
58.825,38
1,0000
0,00
5785/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA
600,73
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
884.159.618-04
0,00
30
7523/000-2015
600,73
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006464-64.2010.8.26.0495 - EMBARGOS À |
EXECUÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
600,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
356,14
356,14
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7524/000-2015
356,14
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
356,14
1,0000
0,00
5795/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
7525/000-2015
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
840,51
840,51
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7526/000-2015
840,51
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 |
840,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
220,40
220,40
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7527/000-2015
220,40
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
INFANTIL 60% |
220,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.665,77
1.665,77
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7528/000-2015
1.665,77
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. |
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% |
1.665,77
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
16
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
59.950,52
59.950,52
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7529/000-2015
59.950,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
59.950,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81.965,31
81.965,31
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7530/000-2015
81.965,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
81.965,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
343,75
343,75
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7531/000-2015
343,75
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
343,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.835,38
1.835,38
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7532/000-2015
1.835,38
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
1.835,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.109,54
62.109,54
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7533/000-2015
62.109,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
62.109,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.100,90
82.100,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7534/000-2015
82.100,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
82.100,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7535/000-2015
353,12
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
353,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.292,04
1.292,04
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7536/000-2015
1.292,04
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.292,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.413,18
83.413,18
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
7537/000-2015
83.413,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
83.413,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.069,42
63.069,42
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
7538/000-2015
63.069,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
63.069,42
1,0000
1.769,92
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12964/002-2014
16,38
1 - CAMISETA P - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
2 - CAMISETA M - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
16,38
3 - CAMISETA G - MALHA SOL
163,80
UN
10,0000
40,95
4 - BLUSÃO P - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
5 - BLUSÃO M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
6 - BLUSÃO G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
45,50
7 - CALÇA JEANS 38 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
8 - CALÇA JEANS 40 - KEARU JEANS
136,50
UN
3,0000
45,50
9 - CALÇA JEANS Nº 42 - KEARU JEANS
227,50
UN
5,0000
54,59
10 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
163,77
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/07/2015 ATÉ 06/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
16
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 8 de Julho de 2015.
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